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UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD
RAFAEL URIBE

Subred Centro Oriente E.S.E.
 
Control Interno
Programa Anual de Auditorías Vigencia 2016
DescripciónDocumento
 
Programa Anual de Auditorías Internas
Control Interno
Informes de Cumplimiento Legal
DescripciónDocumento
 
Inf. de Seguimiento Evaluaciones Internas Asistenciales II trim.
Informe Seguimiento a la Contratacion I trimestre - 2016
Inf. Austeridad del Gasto II trimestre 2016
Inf. Detrimentos Patrimoniales
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Agosto 2016
Informe Austeridad del Gasto II trimestre 2016
Informe de Seguimiento Evaluaciones Internas Asistenciales II trim
Informe de Seguimiento PQRS I Semestre UPSSRU
Informe Pomenorizado de Control Interno - Ley 1474 de 2011 - Julio 2016
Informe Primer Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá.
Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Auditorías Internas - OGPA
Informe Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano - Abril 30 2016
Informe de Seguimiento Proceso de Gestiún PQRS - 2016
Informe Austeridad y Eficiencia del Gasto Público 4to trimestre vig. 2015
Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2015
Informe sobre Legalidad del Software Vigencia 2015
Informe Pormenorizado de Control Interno - Ley 1474 de 2011 - Marzo 10 de 2016
Informe Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2015
Evaluacion a la Gestion por las Dependencias Vigencia 2015
CBN 1019 - Informe Anual de Control Interno Contable vig. 2015
CBN 1022 - Informe Ejecutivo Anual del Control Interno vig. 2015
Control Interno
Auditorías Internas
DescripciónDocumento
 
Auditoria Proceso de Gestion Servicios Ambulatorios
Auditoria Proceos de Gestion de Salud Publica
Aud. Subsistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Auditoria al Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Auditoria Verificaciín del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 - NTC-GP 1000:2009 Proceso de Gestión de Urgencias y Hospitalizacion
Auditoría de Seguimiento a Mapa de Riesgos Institucional
Auditoría Proceso de Gestión Servicio Farmaceutico
Auditoría al Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad en Salud - SOGCS
Auditoría al Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo - SIGA
Auditoria al Ciclo del Ingreso
Auditoria a la Ley 1712 y Estrategia Gobierno en Linea



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